안녕하세요
현업에서 재고를 매각했고 회계쪽에서 마무리한 상태구요.
이를 코스트센터 반영 없이 출고 할 수 있는지요.
즉, 비용발생 안시키고(회계쪽 반영없이) 수량만 떨구는 형태가 될거 같은데 가능한가요?
제 생각엔 재고자산 입고에대한 부분이 회계쪽 반영되었을거고 출고할때 회계반영없이
수량만 떨구는 형태로 해달라고 요청하는데 어떻게 풀어가야할지 막막합니다.
송장취소부터 입고 취소까지되는형태면 제일 깔끔할거 같은데 2개월 지난 마감에 대해서는
손쓸수 없다고 들었습니다. 어떤 방법이 있나요? 물론 수불은 일치해야 하고요.
회계쪽에서 풀수있는 방안과 mm쪾에서 풀수있는 방법을 알려주시면 무척 고마울것 같습니다 ^^
댓글 3
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정군
2009.11.10 01:33
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노름마치
2009.11.10 06:30
일반적으로 SD를 통하지 않고, 매각처리를 하는 경우 아래와 같이 처리하죠.
1.물류부문에서 매각을 위한 출고처리
차) 매출원가-기타 대)원재료
2.재무부문에서 매각에 대한 기표처리
차) 외상매출금 대)매출원가-기타
이러한 형태로 처리하는 것으로 아는데요.
위의 내용을 잠시보면, 현업에서 처리했다는 것이 물류부문은 시스템에 반영하지 않고
문서상으로 처리한 것 같고, 재무부문에서만 차)외상매출금 대)매출원가-기타 이렇게 처리했다는 예긴가요?
또, 재무부문에서 처리한 것이 전월이고, 이미 전월이 마감되어 물류부문에서 전월로 차)매출원가-기타 대)원재료 처리가 불가하다.
당월로 처리하려고 하니, 재무적으로 이상하다?
또는 재무에서는 차)매출원가-기타 대)원재료 처리시 금액이 큼으로 당월로 모두 처리하고 싶지 않다?
맞을지 모르겠지만,
그렇다면,
우선, 매각된 자재를 특정저장위치로 옮기고, 매월 일정금액을 매각을 위한 출고처리를 하심은 어떨지요?
다른 방법은 잘 생각이 나지 않네요.
재무적으로는
전월에 아래와 같이 처리후
차) 외상매출금 대)매출원가-기타
당월에 아래와 같이 처리해도 무방할 것 같은데요. 굳이 그렇게 처리하지 않으려는 이유가 궁금하네요. 금액이 커서 그런가?
차) 매출원가-기타 대)원재료
어찌되었건, 재고자산을 재료비,비용(개발비등),매각,폐기,재고실사에 의한 감모손등으로 사용이 되었으면, 사용처(COST OBJECT-COST CENTER,INTERNAL ORDER)로
사용금액을 보내는 것이 맞겠지요. -
노름마치
2009.11.10 06:39
이렇게 까지 했는데, 그래도 재무에서 이상하게 요구하면,
우선, 처리전에 관련자료(현업요구사항, 데이타처리전 사항)을 백업받으시고요.- 현업이 나중에 딴소리 하니까...
1. MR21 T-CODE 에서 해당품목의 단가를 0 으로 SETTING 하고 저장합니다. - SPRO 에서 T-EVENT UMB를 확인해 보세요. 회사마다 계정은 조금씩 다른니까요.
차) UMB_평가차이 원재료 대) 원재료
2. 단가 및 재고금액이 0 으로 SETTING 될 겁니다. 매각을 위한 출고처리를 합니다.
3. 수량이 없는 것을 확인하고, 다시 MR21 에서 0 으로 SETTING 하기 전의 단가로 조정합니다.
사실 이렇게 하는 것이 답은 아닌데,,,,,
이렇게 되면, 원재료 평가차이로 발생한 금액이 원가결산시에 아마 상위로 배부(?)가 될 겁니다.
이렇게 되면 말이 안되거든요...흠,,,,, 재고자산이 이중으로 평가되니까요.(이미 재무상으로 매각했으므로)
잘은 모르겠지만, 회계적으로 문제가 되는게 아닌가 싶네요.
재고는 잡아서 재고자산은 증가했을 텐데, 그 재고자산이 줄지 않으면서 실 재고수량만 없어진다는 건...
회계감사에 걸리는 항목 아닌가요?
폐기출고나 망실로 처리해도 재고자산 감소는 당연히 일어날 듯 한데요...