안녕하세요~
아침부터 좀 급하게 문의를 드리게 되었네요..
사실 지난주부터 붙들고 고민한 건인데 답이 도저히 나오지 않아 고수님들께 요청 드리게 되었습니다 ㅠ
저희 회사에서 대금지급을 위해 지급프로그램을 돌렸는데 전표 진행상황은 아래와 같습니다.
문제는 반제전표 2 가 생성될 때 신청번표의 1000794657, 1000794658 두 개의 전표만 반제되어 생성되어야 하는 상황입니다.
아래 반제전표 2에서 대변에 미지급금-전자어음계정으로 신청전표의 외상매입금-외주용역비(88만원, 55만원) 두 건만 반제되어야 하는데
미지급금-물품대금(495만원 - 165만원짜리 3건) 까지 지정값으로 끌고와서 대변에서 떨어버린 상태입니다.
현업에서는 반제전표2에서 외상매입금-외주용역비만 처리되어야 하기 때문에 이렇게 물품대금 건까지 같이 물고 들어온 이유가
무엇인지 설명을 해 달라고 하는데요...
전표를 다 까놓고 분석을 해봐도 스탠다드 내부에서 어떤 기준으로 끌어가게 되었는지 경위를 찾지 못하겠네요..
혹시 이런 기준을 설정하는 부분이 있는건지, 아니면 기본적인 기준을 제가 모르는 부분이 있는지 조언 부탁드리겠습니다..
감사합니다.
1. 신청전표 | ||||
비용, vat / 외상매입금 | ||||
전기일 | 전표번호 | 계정 | 금액 | 반제전표 |
20120103 | 1000700916 | 외상매입금-외주용역비 | 1,650,000 | 1002401009 |
20120119 | 1000794657 | 외상매입금-외주용역비 | 880,000 | 1002508302 |
20120119 | 1000794658 | 외상매입금-외주용역비 | 550,000 | 1002508302 |
20120130 | 1001440077 | 외상매입금-외주용역비 | 1,650,000 | 1002401009 |
20120130 | 1001488629 | 외상매입금-외주용역비 | 1,650,000 | 1002401009 |
2. 반제전표 1 | ||||
외상매입금 / 물품대 | ||||
전기일 | 전표번호 | 계정 | 금액 | 반제전표 |
20120130 | 1002401009 | 물품대 | 4,950,000 | 1002508302 |
3. 반제전표 2 | ||||
우발채무-전자어음 / 미지급-전자어음 | ||||
외주용역비, 물품대 / 전자어음-하나 | ||||
전기일 | 전표번호 | 계정 | 금액 | 반제전표 |
20120210 | 1002508302 | 전자어음 | 6,380,000 | 1002481828 |
4. 반제전표 3 (지급) | ||||
미지급-전자어음, 은행보조-전자어음 / 보통예금, 우발채무-전자어음 | ||||
전기일 | 전표번호 | 계정 | 금액 | 반제전표 |
20120210 | 1002481828 | 물품대 | 6,380,000 |
자동 반제 프로그램 돌리신 거 같은데 IMG Setting이 있어요 자동반제 시, 어떤 부분이 같으면 자동으로 반제해 주겠다는..
그 세팅 한번 확인 해 보세요.
그러면 물품대가 왜 자동반제 되었는지 알 수 있을 겁니다.